整章讲义2022-12-24
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第1706讲 为审计客户提供非鉴证服务_create.pdf2022-12-24
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第1705讲 与审计客户长期存在业务关系_create.pdf2022-12-24
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第1704讲 与审计客户发生人员交流_create.pdf2022-12-24
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第1703讲 商业关系、家庭和私人关系对独立性的影响_create.pdf2022-12-24
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第1702讲 经济利益对独立性的影响_create.pdf2022-12-24
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第1701讲 与独立性相关的概念_create.pdf2022-12-24
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第1603讲 职业道德概念框架的具体运用_create.pdf2022-12-24
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第1602讲 职业道德概念框架_create.pdf2022-12-24
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第1601讲 职业道德基本原则_create.pdf2022-12-24
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第1503讲 项目质量复核、对财务报表审计实施质量管理_create.pdf2022-12-24
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第1406讲 强调事项、非财务报告内部控制重大缺陷_create.pdf2022-12-24
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第1405讲 完成审计工作并出具审计报告_create.pdf2022-12-24
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第1404讲 内部控制缺陷的评价与审计报告_create.pdf2022-12-24
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第1403讲 对不同层次控制的测试_create.pdf2022-12-24
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第1402讲 测试控制的有效性_create.pdf2022-12-24
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第1401讲 自上而下的方法_create.pdf2022-12-24
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第1307讲 其他信息 (1)_create.pdf2022-12-24
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第1304讲 强调事项段和其他事项段_create.pdf2022-12-24
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第1303讲 非无保留意见的审计报告_create.pdf2022-12-24
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第1302讲 在审计报告中沟通关键审计事项_create.pdf2022-12-24
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第1301讲 审计报告概述_create.pdf2022-12-24
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第1205讲 管理层的书面声明_create.pdf2022-12-24
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第1204讲 不同时段期后事项的责任和审计程序_create.pdf2022-12-24
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第1203讲 期后事项的含义_create.pdf2022-12-24
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第1202讲 对财务报表合理性进行总体复核、复核审计工作_create.pdf2022-12-24
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第1201讲 评价审计过程中识别出的错报_create.pdf2022-12-24
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第1101讲 信息技术对财报和内控的影响、信息技术中的内控_create.pdf2022-12-24
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第1007讲 首次接受委托对期初余额的审计_create.pdf2022-12-24
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第1006讲 评价与持续经营相关的审计证据_create.pdf2022-12-24
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第1005讲 与持续经营相关的责任、审计程序_create.pdf2022-12-24
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第1004讲 风险应对与评价结果_create.pdf2022-12-24
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第1003讲 关联方及其交易的风险评估程序_create.pdf2022-12-24
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第1002讲 应对会计估计的风险、评价合理性并确定错报_create.pdf2022-12-24
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第1001讲 会计估计的风险评估程序_create.pdf2022-12-24
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第0903讲 与集团财务报表审计相关的重要性的确定_create.pdf2022-12-24
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第0902讲 集团审计业务的接受与保持_create.pdf2022-12-24
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第0901讲 与集团审计相关的概念与责任_create.pdf2022-12-24
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第0814讲 利用专家的工作_create.pdf2022-12-24
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第0813讲 专家的定义_create.pdf2022-12-24
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第0812讲 利用内审的工作、利用内审人员提供直接协助_create.pdf2022-12-24
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第0811讲 内部审计和注册会计师审计的关系_create.pdf2022-12-24
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第0810讲 接受委托后的沟通_create.pdf2022-12-24